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Complemento de Comercio Exterior 2.0: Guía Completa y Facturación

Activa tu complemento de Comercio Exterior con Fiscalcloud

 

El comercio exterior es una actividad fundamental para la economía mexicana, y para garantizar la correcta fiscalización y control de las operaciones internacionales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha implementado el Complemento de Comercio Exterior como un requisito obligatorio para ciertos comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI).

Este complemento es un anexo que debe incorporarse a las facturas electrónicas que amparan la exportación definitiva de mercancías, y su uso es indispensable para cumplir con la normativa vigente y evitar sanciones.

Introducción al Complemento de Comercio Exterior

 

El Complemento de Comercio Exterior permite identificar a exportadores e importadores y detallar las mercancías involucradas en operaciones internacionales. En FiscalCloud puedes emitir CFDI que incluyen este esquema, cumpliendo con los requisitos del SAT y la autoridad aduanera.

El complemento de comercio exterior es un anexo de la factura electrónica/CFDI que se comenzó a utilizar para poder identificar mejor a los importadores y exportadores y mejorar la descripción de las mercancías que se comercializan.

A pesar de que el uso de este complemento se volvió una obligación ante el a partir del mes de enero del 2018, aún hay muchas dudas entre los contribuyentes.

El Complemento de Comercio Exterior 2.0 es una actualización en una versión 2.0 que sirve para mejorar la trazabilidad y precisión en la documentación de exportaciones.

En esta versión podrás ver cambios estructurales que inciden de manera directa en la emisión de facturas electrónicas para operaciones de comercio exterior, todo bajo los lineamientos que estipula el SAT y las autoridades aduaneras.

 

Principales cambios en la versión 2.0 (complemento comercio exterior)

Algunas de las modificaciones que existe en esta nueva versión 2.0, son:

Se actualizan los identificadores de la versión para garantizar la compatibilidad con los sistemas fiscales y aduaneros.
Se eliminan atributos como TipoOperación y Subdivisión, simplificando la estructura del complemento.
Ahora es indispensable incluir la dirección completa del emisor para permitir una mayor transparencia en la identificación del exportador.
Se exige una descripción más precisa de los paquetes exportados, lo que facilita la verificación de los bienes en las operaciones de comercio exterior.

Complemento de Comercio Exterior – Factura de Exportación

En qué operaciones se utiliza

El esquema se emplea en exportaciones clave A1 cuando existe enajenación o cuando el CFDI funciona como documento de valor para efectos del pedimento. Su obligatoriedad depende de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes, por lo que es recomendable validarlas con tu agente aduanal.

Concepto de enajenación

Para efectos fiscales, la enajenación implica la transmisión de propiedad, conforme al Artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se presenta esta condición, la factura electrónica con este complemento puede utilizarse como parte del soporte documental de la exportación.

Consecuencias de no utilizar el complemento de Comercio Exterior

En exportaciones definitivas A1 es necesario emitir el CFDI que incluya este esquema, pues:

  • El folio fiscal debe declararse en el pedimento.
  • Facilita la trazabilidad de las mercancías exportadas.
  • Previene inconsistencias al documentar la operación.

No incluirlo correctamente puede generar problemas al momento de presentar el pedimento o comprobar la operación.

¿Cómo usar el Complemento de Comercio Exterior?

Agregar esta información a tu CFDI en nuestra plataforma es un proceso sencillo:

  • Configuras tu empresa exportadora dentro del sistema.
  • Activas el uso del complemento en tu esquema de facturación.
  • Capturas la factura con los productos destinados a exportación.
  • Registras datos del exportador, importador, mercancías y fracción arancelaria.
  • Timbras el CFDI y obtienes el XML listo para utilizarse como documento de valor.

Ventajas de utilizar el complemento de Comercio Exterior con FiscalCloud

Nuestra plataforma te ofrece:

  • Compatibilidad con la versión vigente del complemento.
  • Integración con otros complementos CFDI y addendas.
  • Timbrado confiable y cumplimiento con regulación fiscal mexicana.
  • Acompañamiento de un equipo con experiencia en comercio exterior.

 

¿Quiénes están obligados a utilizar este complemento de exportación?

Los contribuyentes que realicen operaciones de exportación del tipo A1.

¿A qué exportaciones aplica la clave A1?

  • Importación definitiva de vehículos
  • Entrada de mercancías de procedencia extranjera
  • Salida de bienes del país
  • Importación definitiva de mercancías

 

Generar el CFDI con complemento de comercio exterior es muy sencillo con FiscalCloud.

Asesoría y soporte para exportadores

Si necesitas incorporar este esquema a tu operación:

  • Revisamos tus procesos de exportación para validar requisitos.
  • Te ayudamos con la configuración y pruebas de emisión.
  • Te acompañamos para cumplir correctamente con las reglas del SAT.

Contáctanos y comienza a emitir tus CFDI con este complemento.

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¿Cómo hacer una factura con Complemento de Comercio Exterior?

Ilustración del Complemento de Comercio Exterior CFDI utilizado en exportaciones A1

Dudas frecuentes sobre el Complemento de Comercio Exterior

¿Sí realizó operaciones de enajenación con clave de pedimento de exportación A1 y transmito la factura con complemento ¿debo seguir declarando y transmitiendo el acuse de valor (antes comprobante de valor electrónico COVE)?

No, en operaciones de enajenación solo se deberá emitir la factura con complemento y el pedimento.

¿La factura se deberá transmitir a Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM)?

Sí, se deberá transmitir la impresión del archivo XML y la representación impresa de la factura en formato PDF como un E-document a través de VUCEM.

¿Qué moneda debo declarar, si empiezo a transmitir el complemento de comercio exterior de la factura?

La moneda a declarar es el dólar de Estados Unidos. El valor comercial del complemento no necesariamente coincidirá con el valor en dólares del pedimento por lo previsto en el artículo 56 de la Ley Aduanera.

 ¿Qué debo declarar en el campo de nombre del destinatario y/o receptor de las mercancías del complemento?

 En el complemento de operaciones de comercio exterior, en los campos o atributos referentes a nombre, denominación o razón social del destinatario y/o receptor de las mercancías, se deberá declarar el nombre denominación o razón social del destinatario. En caso de que sea la misma información del comprador no se deberá repetir.

La facturación al público en general extranjero en México requiere el uso del RFC genérico XEXX010101000 cuando el cliente no cuenta con RFC mexicano y reside fuera del país. Se utiliza para reportar ventas o servicios al SAT, especificando el país de residencia fiscal y el uso de CFDI «S01» (sin efectos fiscales).

Aspectos clave para facturar a extranjeros:
RFC Genérico: Usar XEXX010101000 para clientes extranjeros.
    • Datos del Receptor: Nombre o razón social debe ser «Público en General» o similar, con domicilio fiscal del emisor y régimen fiscal «616» (Sin obligaciones fiscales).
    • IVA en Exportaciones: Servicios/bienes exportados a empresas en el extranjero suelen estar exentos o gravados al 0% de IVA
    • Uso del CFDI: Generalmente, se marca como «S01» (sin efectos fiscales) o «P01» (por definir).
    • Importancia del Registro: Es necesario especificar el país de residencia fiscal del extranjero.

Activación de tu Complemento Comercio Exterior

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